Акт сверки с поставщиками в системе "Бизнес в Плюсе"

Отчет находится в категории "Отчеты".



           1. Период.
По умолчанию текущий месяц. Можно указывать любой период. После изменения нажимаем "Обновить".
           2. Виды поставщиков.
В таблице "Поставщики" у каждого поставщика заполняется поле "Вид контрагента".
Данные в отчете группируются по этим видам. По видам происходит суммирование данных.
Группировка позволяет легче находить нужных поставщиков и анализировать ситуацию.



          3. Контрагенты.
Данные из таблицы "Поставщики".
          4. Нач. остаток.
Данные начального остатка берутся из таблицы "Поставщики".
При указании периода автоматически рассчитывается нач. остаток на дату начала периода.
          5. Оплачено.
Активная ссылка на записи в таблице "Журнал денежных средств".
          6. Поступило.
Активная ссылка на записи в таблице "Накладные".
          7. Конечный остаток.
Расчет по формуле: Нач. остаток + Оплачено - Поступило
          8. Итого.
Общая сумма по каждому столбцу.




                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Добавить тестовые значения в таблицы "Журнал денежных средств" и Поставщики".
2. Проверить правильность работы отчета.
3. Удалить тестовые записи.


Прочитайте готовые ответы