Порядок работы для компаний со ставкой НДС 5%
Для компаний, работающих по ставке НДС 5 % , установлен следующий порядок работы:1. Формирование СФ выданных на аванс по ставке 5/105 % по оплатам от покупателей, и отражение этих СФ в Книге продаж
2. Формирование СФ выданных на Реализацию покупателям по ставке 5 %, и отражение этих СФ выданных в Книге продаж
3. Принятие к вычету СФ выданных на аванс в Книге покупок после проведения Реализации
Все вышеуказанные операции осуществляются только по клиентам-юридическим лицам.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов работы с 5% НДС.
1. Оплаты от покупателей создаются в системе в таблице "Договоры" с помощью доп действия "Добавить оплату":

После выполнения доп действия оплата отображается в таблице "Журнал денежных средств".
Ставка НДС заполняется в соответствии со ставкой НДС компании-продавца.
Номер и Дата платежного поручения заполняется вручную.

Далее формирование СФ выданных на аванс происходит автоматически согласно порядку Регистрации СФ на аванс, который указывается в справочнике "Наша компания".

Подробнее о вариантах регистрации СФ на аванс описано в разделе инструкции "Счета-фактуры".
СФ на аванс будут создаваться только по тем ЖДС, у которых:
а) есть связь с таблицей "Оплаты заказов"(эта связь создается автоматически, если оплата добавляется из Договора с помощью ДД "Добавить оплату")
б) заполнена Дата реальная в ЖДС (Дата реальная заполняется вручную ответственным сотрудником и отражает дату фактического поступления денежных средств)

Информация по СФ выданным на аванс хранится в таблице "Счета-фактуры":

А также отображается в таблице "Налоговые периоды" в разделе "Книга продаж":

2. Записи по Счетам-фактурам выданным на реализацию создаются автоматически к таблице "Реализация тов. и услуг":

Подробнее о создании СФ выданных описано в разделе инструкции "Счета-фактуры".
Также СФ выданные на реализацию отображаются в таблице "Налоговые периоды" в разделе "Книга продаж":

3. Все СФ выданные на аванс после проведения реализации по договору должны быть приняты к вычету в "Книге покупок".
Данный процесс в системе происходит автоматически.
Производится проверка всех СФ выданных на аванс на наличие РТиУ по такому же договору. Если РТиУ есть, то запись по СФ выданному на аванс попадает в раздел "Книга покупок" с кодом вида операции "22".

Подробнее о заполнении СФ вы данного на аванс в случае вычета описано в разделе инструкции "Счета-фактуры".
Также в таблице "Налоговые периоды" в разделе "Книга покупок" появляется запись по СФ выданному на аванс:

Как проверить:
1. В настройках компании выбрать ставку НДС 5%, выбрать вариант регистрации СФ на аванс.
2. Создать договор с клиентом ЮЛ
3. Создать оплату по договору
4. Проверить создание СФ на аванс
5. Завершить договор, проверить создание РТиУ
6. Проверить создание СФ выданного на реализацию
7. Проверить вычет СФ на аванс в Книге покупок
Инструкции
-
Настройки
- Создание аккаунта
- Оплата аккаунта
- Лого и цвета
- Работа в системе
- Конфигурация
- Доступы
- Сотрудники
- Наши реквизиты
- Салоны продаж
- Подразделения
- Направления заказов
- Статусы заявок
- Статусы договоров
- Триггеры и действия
- Рассылки
- Шаблоны документов
- Теги
- Ошибки при работе с системой
- Кассы и расчетные счета
- Тестирование
- Внедрение
-
Продажи
- Заявки
- Замеры
- Договоры
- Просчетник
- Клиенты
- Журнал денежных средств в продажах
- Отчет "Изменение заявок"
- Отчет "Активные заявки"
- Отчет "Анализ продаж"
- Отчет "Средний чек"
- Отчет "Структура заказов"
- Отчет "Воронки продаж"
- Коммерческое предложение
- Ключевые клиенты
- Рекламные каналы
- Данные для коммерческого предложения
- Типы изделий
- Форма первого обращения клиента
- Канбан
-
Снабжение
- Работа в системе по блоку "Снабжение"
- Поставщики
- Структура просчетника
- Настройки расчёта стоимости
- Группы представлений
- Представления
- Номенклатура в заказах
- Склад номенклатуры
- Буфер импорта
- Установка цен номенклатуры
- Номенклатурные группы
- Соответствия
- Комплектующие фиксированные
- Аналогичные номенклатуры
- Единицы измерения
- Аналоги ед. измерения
- Группы мест хранения
- Резервы
- Резервирование
- План закупок
- Отборы планов закупок
- Заказы поставщикам
- Расчеты
- Накладные
- Поступления
- Реализации
- Оприходования
- Требования-накладные
- Анализ обеспеченности
- Учет движения
- Замена позиций в заказе
- Добавление счетов на оплату
- Техника снабжение
- Камень снабжение
- Другая мебель снабжение
-
Производство
- Общее по блоку Производство
- Отчет (по готовности)
- Техпроцессы и этапы в ЗАКАЗЕ
- Этапы техпроцессов в ЗАКАЗЕ
- Работы в ЗАКАЗЕ
- Зарплата производства
- Справочник "Этапы"
- Справочник Техпроцессы
- Справочник Техпроцессов и Этапов
- Справочник "Работы"
- Справочник "Способы расчета"
- Доступ к отчету
- Группы техпроцессов
- Работа с ЭР в коммерческих услугах
- Отчет Управление этапами
- Сервис
-
Экономика
- Расчетная
- Расходы общие
- Отчет по подотчетникам
- Журнал денежных средств
- Планирование платежей
- Ежемесячные платежи
- Расчет ЗП
- Активы
- Кредиты и займы
- Показатели
- Выписки по счетам
- Расходы
- Акт сверки с поставщиками
- Отчет о движении денежных средств
- Анализ расходов
- Статьи
- Финансовый результат
- Чистые активы
- Оплаты заказов
- План поступлений от клиентов
- График работ
- Общий график работ
- Автоматический расчет зарплаты
- HR
- Интеграции
- Бухгалтерский учёт